Setări Achiziție
Secțiune: Gestiune Achiziții
URL:/admin/purchase/mysetting
Titlu pagină: (2) Setări (Setări generale)
Prezentare generală
Configurare globală pentru modulul Achiziții — numerotare, termeni impliciti furnizori, praguri de aprobare.
Valoare pentru business
Configurarea globală a modulului de achiziții: numerotare, termeni impliciti furnizori, praguri de aprobare, monede. Setați politica o singură dată, aplicați peste tot.
- Cine îl utilizează: Director achiziții, finanțe, admin IT
- Beneficiu principal: Politică de achiziții consecventă în întreaga organizație.
Cazuri de utilizare tipice:
- Setați pragul de aprobare peste care PO-urile se direcționează la un director
- Impuneți termeni de plată implicite pentru furnizorii noi
Privire de ansamblu
Accesarea modulului
/admin/purchase/mysetting
Vizualizare listă
Acțiuni frecvente
- Vizualizați înregistrările existente — deschideți Setări Achiziție din bara laterală.
- Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane.
- Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe Adaugă / Nou și completați câmpurile obligatorii.
- Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată.
- Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului.
Grupuri de Aprovizionare
URL:
/admin/purchase/procurement_groups
Grupurile de aprovizionare sunt etichete logice atașate articolelor din catalog pentru a le grupa pe categorii de cumpărare — de exemplu „Materii Prime", „Consumabile Birou" sau „Hardware IT". Acestea conduc filtrarea și raportarea în fluxul de achiziții și pot fi utilizate pentru a impune reguli de aprobare specifice categoriei.
Acțiuni cheie:
- Vizualizați toate grupurile — navigați la
/admin/purchase/procurement_groupspentru a vedea lista completă. - Creați un grup — faceți clic pe Adaugă, introduceți un nume și descriere opțională și salvați.
- Editați un grup — faceți clic pe un rând pentru a deschide formularul de editare; modificările se propagă imediat la toate articolele etichetate cu acel grup.
- Ștergeți un grup — blocat când orice articol din catalog referențiază încă grupul; reetichetați articolele mai întâi.
- Asignați un grup unui articol — deschideți înregistrarea articolului în catalog și selectați grupul de aprovizionare din dropdown.
Modificarea schemelor de numerotare a documentelor după ce au fost emise documente de achiziție creează goluri sau referințe duplicate în seriile existente. Reconfigurați numerotarea doar la începutul unui nou an fiscal sau înainte ca vreun document să fie creat pe o instalare nouă.
Setați rutarea pragului de aprobare centralizat aici — acesta este locul unic unde se definesc limitele de cheltuieli și rolurile aprobatorilor pentru toate Cererile de Achiziție din organizație, astfel modificările de politică au efect imediat fără a atinge cererile individuale.
Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/purchase/mysetting