CRMconnect Azuvio · Docs

Comenzi Achiziție

Secțiune: Gestiune Achiziții
URL: /admin/purchase/purchase_order
Titlu pagină: (2) Comenzi achiziție

Prezentare generală

Comenzile de Achiziție (PO) sunt angajamente formale de cumpărare de la un furnizor la termeni conveniți — baza pentru recepția mărfii și potrivirea facturii furnizorului.

Valoare pentru business

Angajamente formale de cumpărare — documentul legal și operațional care declanșează livrarea furnizorului, recepția mărfii și potrivirea facturii. Piatra de temelie a controlului procure-to-pay.

  • Cine îl utilizează: Achiziții, cumpărători, finanțe, depozit
  • Beneficiu principal: Previne cheltuielile maverick (achiziții fără PO) și permite potrivirea în trei sensuri a facturii care prinde erori și fraude.
  • Metrici influențate: % cheltuieli pe PO, timp ciclu PO, rata de potrivire în trei sensuri

Cazuri de utilizare tipice:

  • PO → Recepție Marfă → Factură Furnizor potrivire în trei sensuri
  • Direcționare aprobare pentru PO-uri peste un prag
  • Raportare angajamente PO pentru prognoza fluxului de numerar

Privire de ansamblu

Comenzi Achiziție — partea de sus a paginii

Accesarea modulului

/admin/purchase/purchase_order

Vizualizare listă

Comenzi Achiziție — vizualizare completă a listei

Acțiuni frecvente

  1. Vizualizați înregistrările existente — deschideți Comenzi Achiziție din bara laterală.
  2. Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane.
  3. Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe Adaugă / Nou și completați câmpurile obligatorii.
  4. Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată.
  5. Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului.
  6. Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri și aplicați o acțiune în masă.
Tip

Creați comenzile de achiziție dintr-o Cerere de Achiziție sau Ofertă de Achiziție folosind acțiunea „Convertește în Comandă" — furnizorul, articolele și prețurile negociate sunt pre-completate, iar lanțul complet de documente (cerere → ofertă → comandă → NIR → factură furnizor) este menținut automat pentru audit.

Warning

Odată ce o comandă de achiziție are un NIR asociat (orice cantitate recepționată), editarea cantităților sau prețurilor este restricționată. Emiteți un Amendment sau o comandă suplimentară pentru cantitatea adițională în loc să modificați comanda originală.

API

Consultați referința API (`Purchase`) pentru scheme complete.


Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/purchase/purchase_order