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Fournisseurs

Section : Gestion des Achats
URL : /admin/purchase/vendors

Vue d'ensemble

Les Fournisseurs sont vos prestataires : identité, contact, conditions de paiement, devise par défaut, coordonnées bancaires.

Valeur Métier

Le référentiel fournisseurs — identité, conditions de paiement, devise par défaut, coordonnées bancaires, contacts. L'équivalent côté achats du référentiel clients.

  • Qui l'utilise : Achats, finance, comptes fournisseurs
  • Bénéfice principal : Négociez de meilleures conditions et payez les fournisseurs avec précision en centralisant chaque relation fournisseur.

Accès au module

/admin/purchase/vendors

Actions courantes

  1. Consulter les fournisseurs existants — ouvrir Fournisseurs depuis la barre latérale.
  2. Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
  3. Créer un fournisseur — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
  4. Modifier — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis modifier.
  5. Supprimer — utiliser l'action supprimer de la ligne.
  6. Opérations en masse — sélectionner plusieurs lignes et appliquer une action groupée.

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Tip

Joignez les documents de conformité directement à l'enregistrement fournisseur — maintient les documents de due diligence en un seul endroit.

Warning

La suppression d'un fournisseur brise toutes les références dans les bons de commande, factures et notes de débit. Désactivez les fournisseurs inutilisés à la place.